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目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(1)宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策,積極參與建設(shè)教育強市、推動創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實施,推進(jìn)長沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展;
(2)聯(lián)系和團(tuán)結(jié)有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實踐,探索長沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑,并就有關(guān)問題向市委、市政府積極建言獻(xiàn)策;
(3)弘揚和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想,倡導(dǎo)全社會形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚;
(4)面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校,開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動,培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能,增強勞動者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力,拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域;
(5)加強職業(yè)教育辦學(xué)實踐,加強與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系,注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用;
(6)開展與香港、澳門及臺灣地區(qū)同胞和海外僑胞中,從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作,開展與國外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流,增進(jìn)相互了解,促進(jìn)民間友好往來;
(7)加強與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。
(8)完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。
2.機構(gòu)設(shè)置
本單位為中共長沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級單位,財政全額撥款事業(yè)單位,屬于獨立核算單位。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人,其中在職在崗2人;聘用人員1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、長沙中華職業(yè)教育社本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算95.77萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款95.77萬元。收入較去年增加0.64萬元,上升0.67%。主要是人員經(jīng)費工資晉級等增長。
(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算95.77萬元,其中,一般公共服務(wù)支出95.77萬元。支出較去年增加0.64萬元,上升0.67%。主要是人員經(jīng)費工資晉級等增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.77萬元,其中,一般公共服務(wù)支出95.77萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)58.87萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預(yù)算36.9萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出36.9萬元,主要用于長沙職教同心大講壇、黃炎培職業(yè)教育獎創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、長沙技能人才網(wǎng)的運行和維護(hù)、開展職業(yè)教育調(diào)研及調(diào)研成果匯報、召開社務(wù)委員會、評選職業(yè)教育獎、溫暖工程等常規(guī)工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年長沙中華職業(yè)教育社機關(guān)運行經(jīng)費6.58萬元,比上年預(yù)算增加0.01萬元,上升0.15%。主要是工會經(jīng)費增加0.01萬元。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年長沙中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.82萬元,其中,公務(wù)接待費0.32萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費3.5萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預(yù)算2萬元,擬召開長沙中華職教社第三屆社員代表大會會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為第三次社員代表大會;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預(yù)算總額0.1萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.1萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為95.77萬元,其中,基本支出58.87萬元,項目支出36.9萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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